Orden de Compra. Nº1126922-2597-AG24 " VARIOS RBDS FONDOS DE REACTIVACION TRANSPORTE DE ACTIVIDAD JARDIN NATIVO EN PUERTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2597-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra VARIOS RBDS FONDOS DE REACTIVACION TRANSPORTE DE ACTIVIDAD JARDIN NATIVO EN PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3308
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES MAKSA
Razón Social TRANSPORTES MAKSA SPA
R.U.T. 76.759.265-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES MAKSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadRuta 2: Servicio de traslado según detalle de especificaciones técnicas para actividad de jardín nativo de puerto Varas  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadRuta 3: Servicio de traslado según detalle de especificaciones técnicas para actividad de jardín nativo de puerto Varas  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadRuta 5: Servicio de traslado según detalle de especificaciones técnicas para actividad de jardín nativo de puerto Varas  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadRuta 6: Servicio de traslado según detalle de especificaciones técnicas para actividad de jardín nativo de puerto Varas  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 650.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.759.265-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.