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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3683-51-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-7-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3683-7-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
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R.U.T. |
69.080.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
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R.U.T. |
69.080.800-5 |
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Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región |
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Comuna |
Las Cabras
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Impuesto |
263281,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERÍA FUTURO |
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Razón Social |
ASESORIAS E INVERSIONES MORAN Y CANIUMAN LIMITADA
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R.U.T. |
76.402.891-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERÍA FUTURO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121802
| Líquido corrector | 1 | Unidad no definida | Suministro materiales de oficina 2025, según detalle en Memorándum N° 18.2025 Diafi
-Carpeta vinil, cinta adhesiva, corchetera metálica, papel fotocopia carta y oficio, perforadora de 40 hojas | 215.22.04.001
1.1.1 |
$ 1.385.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.385.690
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$ 1.385.690
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Total Neto
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$ 1.385.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 263.281
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$ 1.648.971
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.