Orden de Compra. Nº
3505-161-SE25
"
Contrato de suministros con cargo al Programa Prodesal CC44, desde Licitación ID 3505-3-LE25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3505-161-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Contrato de suministros con cargo al Programa Prodesal CC44, desde Licitación ID 3505-3-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3505-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna
Pencahue
Impuesto
46550
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Donde Anita
Razón Social
ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T.
9.227.835-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
50
Unidad
Servicio de coffe Break incluye: Manteleria, vajilleria, termo, azpucar y endulzante, ornamentación, 1 garzon por 50 personas. 1 café o té, 1 jugo en botella, surtidos de galletas artesanales (5 unidades), 1 sándwich, 1 mini pastelería fina
Servicio de coffe Break incluye: Manteleria, vajilleria, termo, azpucar y endulzante, ornamentación, 1 garzon por 50 personas. 1 café o té, 1 jugo en botella, surtidos de galletas artesanales (5 unidades), 1 sándwich, 1 mini pastelería fina
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.000
$ 245.000
Total Neto
$ 245.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.550
TOTAL OC
$ 291.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.