Orden de Compra. Nº1171166-230-AG25 "RIG: P02/SLEP/COMPRA PODUCTOS VARIOS ANIVERSARIO INSTITUTO COMERCIAL//ID: 1171166-83-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-230-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/SLEP/COMPRA PODUCTOS VARIOS ANIVERSARIO INSTITUTO COMERCIAL//ID: 1171166-83-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 993
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación colipi 484 local h-109
Comuna Copiapó
Impuesto 117492,2
Dirección de Envío de la Factura colipi 484 local h-109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA
R.U.T. 77.484.546-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos5UnidadGalardones de madera, grabados, rectangular 20X25 cm / con placa descriptiva que se entregara al proveedor adjudicado   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo5UnidadLapicera fina con grabado /descripción de grabado se entregara al proveedor adjudicado   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
10161707
Arreglo de flores cortadas2UnidadBouquet de Flores con soporte ( variedad de flores)  $ 44.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.210 $ 88.210
10161707
Arreglo de flores cortadas5UnidadRamo de flores   $ 49.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.170 $ 245.170
Total Neto $ 618.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.492
TOTAL OC $ 735.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.