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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-11159-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LPS-CP-012024-INSUMOS DE ASEO-AG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
169739,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUIS ORLANDO CARTAGENA SANCHEZ |
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Razón Social |
LUIS ORLANDO CARTAGENA SÁNCHEZ
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R.U.T. |
11.643.980-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS ORLANDO CARTAGENA SANCHEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131833
| Esterilizadores de alimentos | 18 | Bidón | 1210008 DESINFECTANTE DE HORTALIZAS UNIDAD (20 LTS)
| DESINFECTANTE DE HORTALIZAS UNIDAD REF. ASEPLAC |
$ 30.576,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.368
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$ 550.368
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42281711
| Desincrustantes líquidos de esterilización | 140 | Litro | 1210022 DETERGENTE MULTIUSO LIQUIDO (REF FACTOR 1 LITRO MARCA MARVEL KLEEN MULTIUSO)
| DET MULTIUSO LIQUIDO REF MARVEL KLEEN 1 LITRO |
$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 343.000
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$ 343.000
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Total Neto
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$ 893.368
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.740
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$ 1.063.108
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.