Orden de Compra. Nº450-292-AG25 " ALIMENTOS Y BEBIDAS. ENCUENTRO Y DIÁLOGOS PARA UN DESARROLLO HABITACIONALES 2025. UNIDAD VIVIENDA. DEPARTAMENTO OBRAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-221-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-292-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y BEBIDAS. ENCUENTRO Y DIÁLOGOS PARA UN DESARROLLO HABITACIONALES 2025. UNIDAD VIVIENDA. DEPARTAMENTO OBRAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-221-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.014 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 52175,9
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaTE CAJA 100 UNIDADES  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadJUGOS NECTAR 1,5 LITROS|  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
50201709
Café instantáneo6UnidadCAFÉ 200 GRAMOS  $ 5.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.080 $ 34.080
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadENDULSANTE 250 ML  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadQUEQUE VARIEDADES 250 GRS.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadGALLETAS DULCES VARIEDADES 140 GR.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas40UnidadPAPAS FRITAS 130 GR.  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
50202311
Bebidas9UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6kilogramoAZÚCAR KILO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
48101915
Bandejas de servicio1PackBANDEJAS DESECHABLES 100 UNIDADES  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3PaqueteVASOS MANGA 100 UNIDADES  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico2PaqueteCUCHARAS 100 UNIDADES  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 274.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.176
TOTAL OC $ 326.786


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.725.122-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.596.720-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.509.660-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.109.519-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.