|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3623-1624-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA -ADQUISICIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
|
Comuna |
Máfil
|
|
Impuesto |
83056,98 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AGENPROVAL SPA |
|
Razón Social |
AGENCIA DE PRODUCCIONES VALDIVIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.950.799-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AGENPROVAL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111804
| Papeles de dibujo | 1 | Unidad | MATERIALES DE OFICINA STOCK MUNICIPAL,SE ADJUNTA LO QUE REQUIERE. | |
$ 437.142,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 437.142
|
$ 437.142
|
|
|
Total Neto
|
$ 437.142
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.057
|
|
$ 520.199
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.