|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
998-145-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición 1.162 m3 mezcla asf. Camino Cuñibal X La Perla, Prov. Biobío. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
26131520,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Otras Consideraciones: | 1) Orden de compra para gestionar Ctto. 2) Facturar de acuerdo a Bases administrativas. 3) Coordinar entregar con Inspector Fiscal Titular o Subrogante. |
|
|
Proveedor |
Áridos Serviterra |
|
Razón Social |
Sociedad de Áridos y Asfaltos Serviterra Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.400.247-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Áridos Serviterra |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30121601
| Asfalto | 1162 | Metro Cúbico | De acuerdo a bases y especificaciones técnicas. | |
$ 118.360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 137.534.320
|
$ 137.534.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 137.534.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.131.521
|
|
$ 163.665.841
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.