Orden de Compra. Nº1623-403-AG25 "Kit de primeros auxilios, compra ágil: 1623-264-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-403-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Kit de primeros auxilios, compra ágil: 1623-264-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1435 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20
Comuna Peumo
Impuesto 99738,6
Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HM SERVICE
Razón Social HM SERVICE SPA
R.U.T. 77.576.094-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HM SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios60UnidadKIT DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN TACTICO, BOLSO BOTIQUIN ROJO.  $ 8.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.940 $ 524.940
Total Neto $ 524.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.739
TOTAL OC $ 624.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.