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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2833-1565-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES REDES DAEM QUILLOTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
61.930.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
61.930.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda N°625 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
92054,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda N°625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-11-2024 |
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Proveedor |
Importadora Emi E.I.R.L. |
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Razón Social |
IMPORTADORA, EDUARDO FERNANDEZ LEMUS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.175.593-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora Emi E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222606
| Kits de inicio de nodo de servicio de Internet | 1 | Unidad | Switch Cisco Gigabit Ethernet Business 110, 24P/10/100/1000 Mbps + 2 P SFP, 48 Gb/s *Adjuntar PROPUESTA* | |
$ 263.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.060
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$ 263.060
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43223206
| Pasarela de Internet inalámbrica | 1 | Unidad | Access Point Unifi U6-PRO Dual Radio 2.4 Ghz 802.11ax MIMO OFDMA *Adjuntar PROPUESTA* | |
$ 221.438,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.438
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$ 221.438
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Total Neto
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$ 484.498
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.055
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$ 576.553
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.