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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3349-173-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de detergente para el funcionamiento de la lavandería de la brigada F/I |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.283.230-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.283.230-K |
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Dirección de Facturación |
Panamericana Norte S/N |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
25194 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Norte S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROQUIM |
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Razón Social |
PROQUIM SPA
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R.U.T. |
78.014.622-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROQUIM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101613
| Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes | 30 | Unidad | detergente similar a omo 5lts | |
$ 4.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.600
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$ 132.600
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Total Neto
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$ 132.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.194
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$ 157.794
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.