Orden de Compra. Nº1099899-111-AG25 " INSUMOS PARA TALLERES CON USUARIOS - COSAM LOS ANDES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099899-39-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIA LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1099899-111-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLERES CON USUARIOS - COSAM LOS ANDES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099899-39-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIA LOS ANDES
R.U.T. 62.000.630-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 444
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIA LOS ANDES
R.U.T. 62.000.630-0
Dirección de Facturación O'HIGGINS N°470
Comuna Los Andes
Impuesto 170620
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N°470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MJ MANTENCIONES SPA
Razón Social MJ MANTENCIONES SPA
R.U.T. 77.979.058-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MJ MANTENCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10BolsaDULCES FRUGELE BOLSA 430 GRAMOS despacho sin costo $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50201711
Té instantáneo4CajaTE DE HIERBAS SURTIDAS CAJA DE 100 UNIDADESdespacho sin costo $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202304
Jugos y néctar envasados2160UnidadJUGO INDIVIDUAL 200 CC DISTINTOS SABORES SIN AZUCARdespacho sin costo $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos25UnidadGALLETAS FORMATO GRANDE DE VINO despacho sin costo $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50161510
Sacarina o sucralosa3UnidadENDULZANTE FORMATO 180 CC STEVIAdespacho sin costo $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50202303
Jugos y néctar concentrados40UnidadJUGOS GRANDES 1.5 LITROS DISTINTOS SABORES SIN AZUCARdespacho sin costo $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202310
Agua mineral30UnidadAGUA MINERAL SIN GAS FORMATO 1.5 LITROSdespacho sin costo $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202310
Agua mineral20UnidadAGUA SABORIZADA FORMATO 1.5 LITROSdespacho sin costo $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 898.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.620
TOTAL OC $ 1.068.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.