Orden de Compra. Nº1298354-79-SE25 "REGULARIZA AUMENTO DE CONTRATO SALIDA PEDAGÓGICA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-79-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA AUMENTO DE CONTRATO SALIDA PEDAGÓGICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1298354-21-CO24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ SIN NUMERO, VIILLA MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA(VER ARCHIVO ADJUNTO CON DETALLES)
Comuna Melipilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ SIN NUMERO, VIILLA MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA(VER ARCHIVO ADJUNTO CON DETALLES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO Y TRANSPORTES LAZO
Razón Social ALDO HERNÁN LAZO GÓMEZ
R.U.T. 15.622.897-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURISMO Y TRANSPORTES LAZO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1GlobalREGULARIZA AUMENTO DE CONTRATO N°53 DEL 24.05.2024 PARA LICITACIÓN 1298354-21-CO24 DE SALIDA PEDAGÓGICAS ESCUELA EL PABELLÓN  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
81141604
Servicios de transporte1GlobalREGULARIZA AUMENTO DE CONTRATO N°53 DEL 24.05.2024 PARA LICITACIÓN 1298354-21-CO24 DE SALIDA PEDAGÓGICAS ESCUELA IGNACIO SERRANO   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
81141604
Servicios de transporte1GlobalREGULARIZA AUMENTO DE CONTRATO N°53 DEL 24.05.2024 PARA LICITACIÓN 1298354-21-CO24 DE SALIDA PEDAGÓGICAS COLEGIO POMAIRE  $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Total Neto $ 4.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.