Orden de Compra. Nº1185-92-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1185-46-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1185-92-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1185-46-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Croacia 722
Comuna Punta Arenas
Impuesto 34251,3
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA
R.U.T. 76.052.495-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadADQUISICION DE DULCES COMO SE CONSIGNA: 11 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPA KRIZPO, 160 UNIDADES DE BIZCOCHO CHOCMAN DE 33GRS.,3 CAJA DE 24 UNIDADES DE MASTICABLE LANGUETAZO 3 CAJAS DE 24 UNIDADES DE SUPER 8 TRADICIONAL 5 CAJAS DE 3 UNIDADES DE BANDEJA VIEJO PASCUERO CHOCOLATE 3 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GRAGEADO CHUBI 4 CAJAS DE 2 UNIDADES DE GOMA AMBROSITO 6 CAJA DE 12 UNIDADES DE REGALI GOMITAS TUBO 80 GRAMOS  $ 180.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.270 $ 180.270
Total Neto $ 180.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.251
TOTAL OC $ 214.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.