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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1185-92-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1185-46-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
34251,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA
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R.U.T. |
76.052.495-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | Unidad | ADQUISICION DE DULCES COMO SE CONSIGNA: 11 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPA KRIZPO, 160 UNIDADES DE BIZCOCHO CHOCMAN DE 33GRS.,3 CAJA DE 24 UNIDADES DE MASTICABLE LANGUETAZO 3 CAJAS DE 24 UNIDADES DE SUPER 8 TRADICIONAL 5 CAJAS DE 3 UNIDADES DE BANDEJA VIEJO PASCUERO CHOCOLATE 3 CAJAS DE 24 UNIDADES DE GRAGEADO CHUBI 4 CAJAS DE 2 UNIDADES DE GOMA AMBROSITO 6 CAJA DE 12 UNIDADES DE REGALI GOMITAS TUBO 80 GRAMOS | |
$ 180.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.270
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$ 180.270
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Total Neto
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$ 180.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.251
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$ 214.521
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.