Orden de Compra. Nº5067-3565-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3571-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3565-AG23
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3571-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71388 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 212800
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&F GASTRONOMIA
Razón Social C&F GASTRONOMIA SPA
R.U.T. 77.767.239-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&F GASTRONOMIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering200UnidadServicio de cafetería para el día 16 de enero del 2024. desde las 10:00 hrs hasta las 12:00 hrs aproximadamente necesitamos que el servicio tenga: Cafetería -Caja variedades de té e infusiones Twinings o Lipton -Termo de agua purificada caliente para comensales -Percolador con café de especialidad (origen Colombia) americano para los comensales. -Termo con leche descremada sin lactosa o vegetal -Jugo piña y/o frutilla 1p/p -Agua con y sin gas benedictino 1p/p -Azúcar sachet -Endulzante sachet - Bocados salados 3 p/p - Bocados dulces 3p/p Servicio requerido para 200 personas - 2 Mesas grandes para montaje - Platos de pan - Servilletas -Cubiertos - Manteles - Decoración mesas (floreros) - 2 personas a cargo en el servicio uniformados - Incluye despacho Servicio de cafetería para el día 16 de enero del 2024. desde las 10:00 hrs hasta las 12:00 hrs aproximadamente Servicio requerido para 200 personas $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000
Total Neto $ 1.120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.800
TOTAL OC $ 1.332.800


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.767.239-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.