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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-11321-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-167-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
17119 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial San Fernando |
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Razón Social |
IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
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R.U.T. |
76.194.668-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial San Fernando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 30 | Unidad | ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 19 X 23 | ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 19 X 23 |
$ 1.494,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.820
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$ 44.820
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44122106
| Chinches y tachuelas | 20 | Unidad | CHINCHES CAJA DE 100 UNIDADES | CHINCHES CAJA DE 100 UNIDADES |
$ 794,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.880
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$ 15.880
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82121902
| Encuadernación espiral | 100 | Unidad | ESPIRAL PARA ANILLADO | ESPIRAL PARA ANILLADO |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.400
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$ 29.400
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Total Neto
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$ 90.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.119
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$ 107.219
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.