|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
639907-8-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 639907-11-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
VAEGI Dirección Gestión y Desarrollo de personas |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, oficina 1305 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
62263 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, oficina 1305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
OD |
|
Razón Social |
OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.306.749-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 100 | Unidad | Servicio de coffee break Jornada Comité CEAL-SM SERVICIOS CENTRALES
Contamos con presupuesto por el monto de $450.000, para lo cual se requiere efectuar la contratación por mercado público.
En virtud de lo anterior, lo que se requiere es lo siguiente:
• Servicio de Coffee para 100 personas aprox.
o Té y Café en grano
o Galletas finas (2 galletas por persona)
o Jugos frutas natural
o Agua Mineral con / sin gas
o Tapaditos: jamón/queso,ave- pimentón, mayo-palmito uno de c/u por persona. | • Servicio de Coffee para 100 personas, para lunes 09 de junio
de 2025. Según las especificaciones en la
Cotización. En Alameda 1058, Sala Eloísa Diaz. Segundo
Piso. Debe llegar dos horas antes del evento. |
$ 3.277,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 327.700
|
$ 327.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 327.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.263
|
|
$ 389.963
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.