Orden de Compra. Nº639907-8-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 639907-11-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 639907-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 639907-11-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEGI Dirección Gestión y Desarrollo de personas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000005563 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, oficina 1305
Comuna Santiago
Impuesto 62263
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, oficina 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OD
Razón Social OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.R.L
R.U.T. 76.306.749-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering100UnidadServicio de coffee break Jornada Comité CEAL-SM SERVICIOS CENTRALES Contamos con presupuesto por el monto de $450.000, para lo cual se requiere efectuar la contratación por mercado público. En virtud de lo anterior, lo que se requiere es lo siguiente: • Servicio de Coffee para 100 personas aprox. o Té y Café en grano o Galletas finas (2 galletas por persona) o Jugos frutas natural o Agua Mineral con / sin gas o Tapaditos: jamón/queso,ave- pimentón, mayo-palmito uno de c/u por persona.• Servicio de Coffee para 100 personas, para lunes 09 de junio de 2025. Según las especificaciones en la Cotización. En Alameda 1058, Sala Eloísa Diaz. Segundo Piso. Debe llegar dos horas antes del evento. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.700 $ 327.700
Total Neto $ 327.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.263
TOTAL OC $ 389.963


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.417.925-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.035.356-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.