Orden de Compra. Nº3567-131-AG25 "ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS DE DISCAPACITADOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-131-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS DE DISCAPACITADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 18091,61
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Los Aromos
Razón Social SUPERMERCADO LOS AROMOS SPA
R.U.T. 77.898.939-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Los Aromos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco30BolsaCOLACIONES QUE CONTENGAN: BARRA DE CEREAL, LECHE INDIVIDUAL 200 ML., JUGO INDIVIDUAL 200 ML., FRUTA (MAZANA O PLATANO), YOGURT125 GRS, Y SANDWICH JAMON-QUESO.  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.850 $ 71.850
50202310
Agua mineral2BotellaAGUA MINERAL DE 1,5 LTS. CON GAS.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50202311
Bebidas3BotellaBEBIDAS DE 2,5 LTS. DESECHABLES.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS BEBIDAS FRIAS 250 ML.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1PaquetePAPAS FRITAS DE 350 GRS. GRANDE.  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1PaqueteRAMITAS 330 GRS. GRANDE  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1PaqueteTIPO DORITOS MAIZ DE 285 GRS. GRANDE  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS TIPO TRITON, SABOR SURTIDAS.  $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.988 $ 2.988
14111703
Toallas de papel1RolloTOALLA PAPEL TIPO NOVA GIGANTE DE 70 METROS.  $ 2.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.344 $ 2.344
Total Neto $ 95.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.092
TOTAL OC $ 113.311


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.