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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
734808-104-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN INSUMOS CONMEMORACIÓN MACHAQ MARA, ESCUELA DE PACHICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA S/N COMUNA DE HUARA |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
158735,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA S/N COMUNA DE HUARA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-06-2025 |
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Proveedor |
SRV SpA |
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Razón Social |
SRV SPA
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R.U.T. |
77.672.642-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SRV SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 1 | Global | INSUMOS PARA CELEBRAR LA CONMEMORACIÓN DEL MACHAQ MARA EN LA ESCUELA DE PACHICA. ENTREGA DE LOS PRODUSCTOS EL DÍA 25.06.2025 A LAS 10:00 HRS- EN LA LOCALIDAD DE PACHICA | SEGUN COTIZACIÓN |
$ 835.451,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 835.451
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$ 835.451
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Total Neto
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$ 835.451
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.736
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$ 994.187
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.