Orden de Compra. Nº3680-218-AG25 "compra ágil: 3680-204-COT25 POR LA CONTRATACION DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA PARA EL DIA MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 14:00 SEGUN SOLICITUD ORD N°17 24/07/2025 ENCARGADA EXTRAESCOLAR DAEM, CON CARGO A FAEP 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-218-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-204-COT25 POR LA CONTRATACION DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA PARA EL DIA MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 14:00 SEGUN SOLICITUD ORD N°17 24/07/2025 ENCARGADA EXTRAESCOLAR DAEM, CON CARGO A FAEP 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 43700
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROCIO ODETTE
Razón Social SOCIEDAD CYR PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.617.256-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROCIO ODETTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN: SOLICITA ARRIENDO DE AMPLIFICACION (SONIDO) SEGÚN FICHA TECNICAS, EVENTO DURACIÓN APROX 4 HORAS   $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 230.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.700
TOTAL OC $ 273.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.966.921-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.434.181-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.