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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2565-473-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-290-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
23624,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VENTAS AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR EN COMERCIO ESPECIALIZADAS |
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Razón Social |
SEPCON SPA
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R.U.T. |
78.029.508-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VENTAS AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR EN COMERCIO ESPECIALIZADAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 7 | Par | Guantes anticorte nivel D con muy buena resistencia térmica, ideales para condiciones húmedasFibra de polietileno de altas prestaciones | |
$ 9.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.400
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$ 64.400
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53111501
| Botas de hombre | 3 | Par | Bota PVC con punta de acero Blanca tallas un par 38 - un par 39 - un par 43 | |
$ 19.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.940
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$ 59.940
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Total Neto
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$ 124.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.625
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$ 147.965
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.