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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057514-225-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRENTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057514-10-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
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R.U.T. |
61.607.006-1 |
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Dirección de Facturación |
ISABEL RIQUELME 448 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
81966 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ISABEL RIQUELME 448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRENTANAVARRO |
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Razón Social |
FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL
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R.U.T. |
8.980.404-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRENTANAVARRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE IMPRENTA, CONFECCIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS, MES DE ABRIL 2025, Guías 2255 Y 2261 | SERVICIO DE IMPRENTA, CONFECCIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS, MES DE ABRIL 2025, Guías 2255 Y 2261 |
$ 431.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 431.400
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$ 431.400
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Total Neto
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$ 431.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.966
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$ 513.366
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.