Orden de Compra. Nº1426102-117-AG25 "COMPRA TONER CENTRO IP-IRC LOS LAGOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426102-117-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER CENTRO IP-IRC LOS LAGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 159
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibáñez 600 interior, Edificio Justicia 4° Piso.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibáñez 600 interior, Edificio Justicia 4° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INK CHILE
Razón Social COMERCIAL INK SPA
R.U.T. 77.442.843-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INK CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner6UnidadTONER MCL 230 A (HP O EQUIVALENTE)Orden de Compra codigo: 1426102-117-AG25 dirigida a COMERCIAL INK SPA Justificación selección de cotización menos económica: SE ADJUDICA A PROVEEDOR MEJOR EVALUADO, CUMPLE CON LOS REQUISITOS COPULATIVOS Orden de Compra codigo: 1426102-117-AG25 dirigid $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
44103103
Tóner4UnidadTONER MCL 217 A (HP O EQUIVALENTE)  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.