Orden de Compra. Nº558256-256-AG23 "5918-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558256-267-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558256-256-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 5918-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558256-267-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA JUNJI
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5918 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación baquedano 960 - QUILPUE
Comuna Quilpué
Impuesto 285798,38
Dirección de Envío de la Factura baquedano 960 - QUILPUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2023
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - VALENTINA SILVA S- FONO 964802088 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAMA Producciones
Razón Social DAVID GONZALO RIVEROS BIANCHI
R.U.T. 13.192.324-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAMA Producciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151805
Servicios de reservas forestales o conservación de parques1UnidadPEDIDO 5918 - JUNJI - DETALLES DE EVENTO EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 1.504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.202 $ 1.504.202
Total Neto $ 1.504.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.798
TOTAL OC $ 1.790.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.192.324-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.