Orden de Compra. Nº1009566-45-CM25 "Adquisición de tortas para el personal del Edificio Corporativo"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1009566-45-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tortas para el personal del Edificio Corporativo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura Adm. y Logística
Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T. 61.999.360-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña # 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T. 61.999.360-8
Dirección de Facturación MANUEL RIVAS VICUÑA #365
Comuna Estación Central
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RIVAS VICUÑA #365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Alsan Limitada
Razón Social COMERCIALIZADORA ALSAN LIMITADA
R.U.T. 76.420.496-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Alsan Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
ACEITE MARAVILLA NATURA BOTELLA 900 ML UNIDAD RM100 (4216577) ACEITE MARAVILLA NATURA BOTELLA 900 ML UNIDAD RM(4216577) ACEITE MARAVILLA NATURA BOTELLA 900 ML UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Manuel Rivas Vicuña # 365 $ 1.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.100 $ 153.100
0
2239-9-LR24
TORTA PANQUEQUE DE NARANJA 30 PERSONAS UNIDAD RM15 (4284764) TORTA PANQUEQUE DE NARANJA 30 PERSONAS UNIDAD RM(4284764) TORTA PANQUEQUE DE NARANJA 30 PERSONAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Manuel Rivas Vicuña # 365 $ 29.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.440 $ 448.440
0
2239-9-LR24
ADEREZO ENSALADA TRAVERSO CESAR BOTELLA 250 G UNIDAD RM25 (4250067) ADEREZO ENSALADA TRAVERSO CESAR BOTELLA 250 G UNIDAD RM(4250067) ADEREZO ENSALADA TRAVERSO CESAR BOTELLA 250 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Manuel Rivas Vicuña # 365 $ 2.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.900 $ 62.900
0
2239-9-LR24
TE SUPREMO NEGRO ARGENTINA CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM16 (4249251) TE SUPREMO NEGRO ARGENTINA CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM(4249251) TE SUPREMO NEGRO ARGENTINA CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Estación Central; Manuel Rivas Vicuña # 365 $ 2.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.088 $ 39.088
Total Neto $ 703.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 703.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.