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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
902-208-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEC- Adquisición de Materiales e Insumos de Protección Personal para la Emergencia AIE.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
1033258 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2025 |
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Proveedor |
Arcam |
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Razón Social |
Sociedad Comercial Arcam Ltda.
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R.U.T. |
76.257.574-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arcam |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 700 | Caja | Guantes de vinilo o nitrilo azul (Talla M 150), Talla L (500) y Talla S (50), cajas de 100 unidades. | |
$ 3.138,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.196.600
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$ 2.196.600
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11121802
| Algodón | 50 | Unidad | ALGODON HIDROFILO, PAQUETE DE 1 KG. | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 700 | Unidad | Buzos Desechable azul de polipropileno Talla XL (400) y XXL (300) | |
$ 3.988,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.791.600
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$ 2.791.600
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Total Neto
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$ 5.438.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.033.258
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$ 6.471.458
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.