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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1288-226-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1288-17-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
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R.U.T. |
61.608.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 2429 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
114000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 2429 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CEMENTO POLPAICO S A - Casa Matriz |
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Razón Social |
CEMENTO POLPAICO S A
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R.U.T. |
91.337.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CEMENTO POLPAICO S A - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121903
| Desintoxicación, eliminación de la toxicidad, detoxificación química | 3 | Global | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS (RES.EX.5248/2024)PERIODO 13, 20 Y 27 MARZO 2025 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS (RES.EX.5248/2024)PERIODO 13, 20 Y 27 MARZO 2025 |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.