Orden de Compra. Nº4201-1094-AG24 "ALIMENTOS DESAYUNO DÍA IGLESIAS EVANGÉLICAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-797-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-1094-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DESAYUNO DÍA IGLESIAS EVANGÉLICAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-797-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Curacaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8009 del sistema 215-22-01-001-004-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 89719,52
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GISEL BEATRIZ JIMENEZ RIVERA
Razón Social GISEL BEATRIZ JIMENEZ RIVERA
R.U.T. 17.707.143-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GISEL BEATRIZ JIMENEZ RIVERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos34UnidadFRUTOS SECOSFRUTOS SECOS $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.990 $ 41.990
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos34UnidadPAN CIABATTA RELLENO DE FILETES DE AVE, PALTA, LECHUGAPAN CIABATTA RELLENO DE FILETES DE AVE, PALTA, LECHUGA $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.554 $ 128.554
50181905
Galletas dulces o pastelitos18UnidadMINI TORTA RELLENO FRUTOS DEL BOSQUEMINI TORTA RELLENO FRUTOS DEL BOSQUE $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.498 $ 60.498
50181905
Galletas dulces o pastelitos18UnidadMINI TORTA RELLENO MANJAR LÚCUMA NUEZMINI TORTA RELLENO MANJAR LÚCUMA NUEZ $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.498 $ 60.498
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos34UnidadBOCADOS TAMAÑO CÓCTELBOCADOS TAMAÑO CÓCTEL $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.638 $ 54.638
50101634
Fruta fresca34UnidadFRUTA DE LA ESTACIÓNFRUTA DE LA ESTACIÓN $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
50202304
Jugos y néctar envasados15LitroJUGO NATURAL 2 SABORESJUGO NATURAL 2 SABORES $ 2.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.030 $ 42.030
50131701
Leche o productos de mantequilla15LitroLECHE ENTERALECHE ENTERA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 472.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.720
TOTAL OC $ 561.928


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.707.143-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.