Orden de Compra. Nº3155-138-AG25 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3155-138-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
R.U.T. 61.102.009-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
R.U.T. 61.102.009-0
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 66885,32
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Angelica
Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL
R.U.T. 8.306.984-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sonia Angelica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl36UnidadCLORO 1 LT  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.044 $ 19.044
14111703
Toallas de papel80UnidadTOALLA PAPEL 250 Mt  $ 2.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.920 $ 201.920
47131829
Productos de limpieza del baño24UnidadLIMPIAPISO 900Ml  $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.304 $ 8.304
47131829
Productos de limpieza del baño40UnidadJABÓN DE BAÑO 350Ml  $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.280 $ 48.280
47121701
Bolsas de basura70PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70X10  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
47121701
Bolsas de basura70PaqueteBOLSA DE BASURA 80X110X10 BOLSA DE BASURA 80X110X10 SHOPNOW $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.030 $ 58.030
Total Neto $ 352.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.885
TOTAL OC $ 418.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.