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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1774-80-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil - Recarga de Extintores DRA Arica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
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R.U.T. |
60.804.001-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
167904,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HERMANOS LIBRA SPA |
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Razón Social |
HERMANOS LIBRA SPA
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R.U.T. |
77.727.665-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HERMANOS LIBRA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 46 | Unidad | SE SOLICITA LA RECARGA DE 46 EXTINTORES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 01 EXTINTOR DE 10 KG CO2 BC (39KG) - 23 EXTINTORES DE 10 KG PQS ABC - 02 EXTINRORES DE 6 KG PQS ABC - 14 EXTINTORES DE 4 KG PQS ABC - 02 EXTINTORES DE 2 KG PQS ABC - 04 EXTINTORES DE 1 KG PQS ABC. | Según cotizción compra ágil id 1774-13-COT24 |
$ 19.211,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 883.706
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$ 883.706
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Total Neto
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$ 883.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.904
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$ 1.051.610
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.