Orden de Compra. Nº1430710-1669-SE25 "COMPRA DESECHABLES JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-1669-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DESECHABLES JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-14-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7340
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 1156264
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Envases Pulso
Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO SPA
R.U.T. 76.488.848-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Envases Pulso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos38000Unidad no definidaA02-0054 CUCHARA PLASTICAS A02-0054 CUCHARA PLASTICAS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
52152102
Vasos para beber domésticos36000Unidad no definidaA02-0370 COPA C/TAPA POSTRE A02-0370 COPA C/TAPA POSTRE $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944.000 $ 1.944.000
52152102
Vasos para beber domésticos33600Unidad no definidaA02-0390 PLATOS DESECHABLES DE 500GR CON TAPA A02-0390 PLATOS DESECHABLES DE 500GR CON TAPA $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.729.600 $ 3.729.600
52152102
Vasos para beber domésticos12000Unidad no definidaA02-0417 TENEDOR DESECHABLE A02-0417 TENEDOR DESECHABLE $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 6.085.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.156.264
TOTAL OC $ 7.241.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.