Orden de Compra. Nº1233613-782-SE25 "Adquisición insumos aseo jardines Punta Arenas N°2"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-782-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos aseo jardines Punta Arenas N°2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-35-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1020
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna *
Impuesto 151608,6
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 76.095.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel60Unidad no definidaServilletas SERVILLETAS JARDIN INFANTIL PIECECITOS DE NIÑO RBD 12101025 Servilletas desechables hoja simple 200 unidades 1 paquete $ 2.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500
14111703
Toallas de papel60Unidad no definidaSABANILLAS JARDIN INFANTIL ARCHIPIELAGO DE CHILOE RBD 12101030 SABANILLAS ROLLO 2 rollos 48 mts $ 5.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.220 $ 314.220
14111703
Toallas de papel60Unidad no definidaSABANILLAS JARDIN INFANTIL NELDA PANICUCCI 12101032 SABANILLAS ROLLO 2 rollos 48 mts $ 5.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.220 $ 314.220
Total Neto $ 797.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.609
TOTAL OC $ 949.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.