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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070997-50-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-43-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI |
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Razón Social |
SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
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R.U.T. |
62.000.610-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
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R.U.T. |
62.000.610-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Maipón Número 342 Interior |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
66310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Maipón Número 342 Interior |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-08-2024 |
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Proveedor |
José Roberto Andrés |
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Razón Social |
JOSE ROBERTO ANDRES SAN MARTIN VASQUEZ
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R.U.T. |
16.784.733-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
José Roberto Andrés |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Unidad | Cambio de aceite y filtros. Inspección de frenos y otros | |
$ 349.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.000
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$ 349.000
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Total Neto
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$ 349.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.310
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$ 415.310
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.