Orden de Compra. Nº1430710-1562-SE25 "A01 COMPRA MENSUAL MAYO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-1562-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra A01 COMPRA MENSUAL MAYO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6661
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 94344,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importaciones y Distribución Adioffice Ltda.
Razón Social IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.726.170-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importaciones y Distribución Adioffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras30Unidad no definidaA01-0083 CORCHETERAS DE ESCRITORIOA01-0083 CORCHETERAS DE ESCRITORIO $ 927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.810 $ 27.810
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento500Unidad no definidaA01-0315 FUNDA CARTA PLASTICA TRANSPARENTEA01-0315 FUNDA CARTA PLASTICA TRANSPARENTE $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento2500Unidad no definidaA01-0089 FUNDAS OFICIO PLASTICAS TRANSPARENTEA01-0089 FUNDAS OFICIO PLASTICAS TRANSPARENTE $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121612
Cuchillos cartoneros149Unidad no definidaA01-0074 CUCHILLO CARTONERO GRANDES ANCHOSA01-0074 CUCHILLO CARTONERO GRANDES ANCHOS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
44121701
Lápiz pasta2800Unidad no definidaA01-0035 LAPIZ PASTA AZULA01-0035 LAPIZ PASTA AZUL $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200
44121704
Lápiz pasta500Unidad no definidaA01-0309 LAPIZ PASTA ROJOA01-0309 LAPIZ PASTA ROJO $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44121706
Lápices de madera120Unidad no definidaA01-0034 LAPIZ GRAFITOA01-0034 LAPIZ GRAFITO $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44121707
Lápices de colores20Unidad no definidaA01-0265 LAPIZ DE COLORES CJ 12 UDSA01-0265 LAPIZ DE COLORES CJ 12 UDS $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
44121708
Marcadores200Unidad no definidaA01-0026 DESTACADORESA01-0026 DESTACADORES $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
44122103
Corchetes83Unidad no definidaA01-0011 CLIPS CJ X 50A01-0011 CLIPS CJ X 50 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.636 $ 7.636
44122104
Clips para papel36Unidad no definidaA01-0472 DOBLE CLIP CHICO A01-0472 DOBLE CLIP CHICO $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.092 $ 7.092
60105704
Barras de pegamento libres de ácido76Unidad no definidaA01-0065 STICK FIX 21 GR A01-0065 STICK FIX 21 GR $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.732 $ 15.732
31201512
Cinta Transparente244Unidad no definidaA01-0108 CINTA MASKY ANGOSTA A01-0108 CINTA MASKY ANGOSTA $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.876 $ 55.876
44111509
Portalápiz10Unidad no definidaA01-0128 PORTALAPIZ A01-0128 PORTALAPIZ $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
31201517
Cinta para empaquetar82UnidadA01-0271 SCOTCH CHICO TRANSPARENTECinta de escritorio transparente $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.526 $ 3.526
31201517
Cinta para empaquetar184UnidadA01-0015 CINTAEMBALAJE PVC TRANSPARENTE A01-0015 CINTAEMBALAJE PVC TRANSPARENTE $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.128 $ 49.128
60121501
Rotuladores de base acuosa468UnidadA01-0032 PLUMON P/PIZARRA 500A01-0032 PLUMON P/PIZARRA 500 $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.416 $ 52.416
60121502
Rotuladores de base disolvente504UnidadA01-0031 PLUMON PERMANENTE 7090 A01-0031 PLUMON PERMANENTE 7090 $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.424 $ 53.424
Total Neto $ 496.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.344
TOTAL OC $ 590.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.