Orden de Compra. Nº1057540-16172-AG25 "ESF, COMPRA DE INSUMOS CLÍNICOS TRANSVERSALES, P/1290 MAYO - JUNIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-16172-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ESF, COMPRA DE INSUMOS CLÍNICOS TRANSVERSALES, P/1290 MAYO - JUNIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3260
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N
Comuna Penco
Impuesto 51372,2
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ensus Chile SpA
Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T. 77.025.316-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario7000Unidad(4977) GORRO DESECHABLE ENFERMERA  $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos3500Unidad(11382) BAJA LENGUA DESECHABLE  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
42142303
Productos de identificación del paciente40Unidad(1271) BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTO  $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280
42271901
Cánula faríngea para vía aérea10Unidad(1758) CANULA MAYO NRO 00  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
42142106
Cubiertas o mantas terapéuticas de calentar o de enfriar20Unidad(6328) MANTA ISOTERMICA DE RESCATE FRIO/CALOR  $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
42311511
Vendas de gasa80Unidad(13094) GASA 5 X 100 CM, ESTÉRIL   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
Total Neto $ 270.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.372
TOTAL OC $ 321.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.