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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1552-5015-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1552-171-COT25 INSUMOS TALLER TERAPIA OCUPACIONAL TALLER MADERA - COSAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Atacama |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
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R.U.T. |
61.606.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
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R.U.T. |
61.606.300-6 |
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Dirección de Facturación |
chacabuco 681, piso 5° |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
39016,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
chacabuco 681, piso 5° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-08-2025 |
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Proveedor |
Ahorras Ya |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA
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R.U.T. |
77.329.985-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ahorras Ya |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121708
| Marcadores | 1 | Unidad | DREMEL 290 LAPIZ GRABADOR ELECTRICO
SEGUN FICHA TECNICA | |
$ 38.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.400
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$ 38.400
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44121708
| Marcadores | 1 | Unidad | DREMEL 4000 LAPIZ GRABADOR ELECTRICO
SEGUN FICHA TECNICA | |
$ 104.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.550
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$ 104.550
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44121712
| Recambios para marcadores | 1 | Kit | KIT ACCESORIOS PARA DREMEL | |
$ 62.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.400
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$ 62.400
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Total Neto
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$ 205.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.016
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$ 244.366
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.