Orden de Compra. Nº1001-304-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1001-15-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1001-304-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1001-15-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Manuel Bulnes N°897
Comuna Temuco
Impuesto 23949579,8
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N°897
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Puerto Montt NB
Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 91.502.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Puerto Montt NB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1GlobalSERVICIO DE REPARACIÓN Y/O MANTENCIÓN DE MAQUINARIA JOHN DEERE Y HAMM DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, POR UN PERIODO DE 24 MESES, POR REPRESENTACION LEGAL DE LA MARCASERVICIO DE REPARACIÓN Y/O MANTENCIÓN DE MAQUINARIA JOHN DEERE Y HAMM $ 126.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050.420 $ 126.050.420
Total Neto $ 126.050.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.949.580
TOTAL OC $ 150.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.