Orden de Compra. Nº620279-195-AG25 "VIDELA - ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620279-195-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra VIDELA - ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 42332
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos4BidónLAVALOZALOZAS FORMATO 5 LITROS.LAVALOZALOZAS FORMATO 5 LITROS. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131829
Productos de limpieza del baño24BotellaCLOROGEL FORMATO 900 ML.CLOROGEL FORMATO 900 ML. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
47131801
Limpiadores de suelos24UnidadESCOBILLON TRADICIONAL INTERIOR.ESCOBILLON TRADICIONAL INTERIOR. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47131829
Productos de limpieza del baño12UnidadDISCOS ACTIVOS PARA INODORO REPUESTO (06 DISCOS).DISCOS ACTIVOS PARA INODORO REPUESTO (06 DISCOS). $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto30PackPAÑOS ABSORBENTES (3 UNIDADES)PAÑOS ABSORBENTES (3 UNIDADES) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
14111704
Papel higiénico10PackPAPEL HIGIENICO ROLLO 300 MTS X 6 UNIDADES.PAPEL HIGIENICO ROLLO 300 MTS X 6 UNIDADES. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
47121701
Bolsas de basura50PaquetePAQUETE 10 UNIDADES BOLSA DE BASURA 70 X 90.PAQUETE 10 UNIDADES BOLSA DE BASURA 70 X 90. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53102504
Guantes o manoplas10ParGUANTE DE LATEX PARA BAÑO TALLA "L"GUANTE DE LATEX PARA BAÑO TALLA "L" $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 222.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.332
TOTAL OC $ 265.132


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.