Orden de Compra. Nº4037-155-AG25 "TRIPTICO, STICKER, MAGNETICO Y PENDON MEDIO AMBIENTE compra ágil: 4037-111-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-155-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra TRIPTICO, STICKER, MAGNETICO Y PENDON MEDIO AMBIENTE compra ágil: 4037-111-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002-3 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 33934
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVA, diseño e impresión digital
Razón Social LUZ ALEJANDRA SALDIVIA ALMONACID
R.U.T. 12.344.641-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INNOVA, diseño e impresión digital
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales66UnidadIMPRESIONES DE TRIPTICOS, VER ADJUNTO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31162505
Soportes de montaje magnético66UnidadMAGNETICOS VER ADJUNTO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales66UnidadSTICKER VER ADJUNTO  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
60121125
Paneles de lienzo1UnidadPENDON ROLLER VER ADJUNTO  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 178.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.934
TOTAL OC $ 212.534


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.344.641-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.