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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-828-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CURACIONES-OP-22.04.004.003 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1663-104-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
Doctor Ahues #305 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
210140 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Doctor Ahues #305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hospimedica Chile |
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Razón Social |
HOSPIMEDICA SPA
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R.U.T. |
76.706.567-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hospimedica Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311510
| Vendaje de espuma | 40 | Unidad | Espuma limpieza de piel | 995081 ESPUMA MOLICARE 400ML VALOR UNIDAD VENTA EMPAQUE UNITARIO VENCIMIENTO ENERO 2027 |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 110 | Unidad | APOSITO RINGER /PHMB | 6092202 HYDROCLEAN 4 CM VALOR UNIDAD VENTA CAJA X 10 UN VENCIMIENTO DICIEMBRE 2026 |
$ 4.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 506.000
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$ 506.000
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Total Neto
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$ 1.106.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 210.140
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$ 1.316.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.