Orden de Compra. Nº3599-145-SE25 "SEP - Ins. Jornada Sensibilización de estudiantes con TEA Liceo B.E.N.S.F. 'A'"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-145-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP - Ins. Jornada Sensibilización de estudiantes con TEA Liceo B.E.N.S.F. 'A'
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 336 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 6381,34
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SANTA TERESA
Razón Social COMERCIAL SANTA TERESA SPA
R.U.T. 76.653.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SANTA TERESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel2PaqueteServilleta (pequeño)  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPlato desechable  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
48101902
Platos y cubiertos de servicio100UnidadTenedor plástico desechable  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVaso plástico desechable  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50201706
Café1TarroNescafé 170 grs.  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
Total Neto $ 33.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.381
TOTAL OC $ 39.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.