|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2996-603-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención de Redes de Incendio |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2996-125-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
|
Comuna |
Monte Patria
|
|
Impuesto |
361000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Ingenieria y Servicios Fire |
|
Razón Social |
INGENIERÍA Y SERVICIOS FIRE SPA
|
|
R.U.T. |
77.135.328-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ingenieria y Servicios Fire |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191505
| Sistemas de alarma de incendio | 1 | Unidad | Servicio de mantenimiento central de alarmas de incendios ( BASES ADJUNTAS) | Mantenimiento de alarma de incendio segun norma NFPA 72, personal certificado y acreditado, equipo kit solo |
$ 1.900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.900.000
|
$ 1.900.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.900.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 361.000
|
|
$ 2.261.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.