Orden de Compra. Nº5225-79-SE25 "ADQ DE MATERIA PRIMA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5225-79-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIA PRIMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5225-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) AREA COMERCIAL
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 182120,7
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecomark
Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA
R.U.T. 76.104.415-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecomark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos10CajaCAJA HUEVOS X BANDEJA 180 UNIDADESCAJA HUEVOS X BANDEJA 180 UNIDADES $ 36.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.380 $ 362.380
93131608
Servicios de suministro de alimentos48TarroDURAZNOS CONSERVAS MITADES 570 GRDURAZNOS CONSERVAS MITADES 570 GR $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.384 $ 60.384
93131608
Servicios de suministro de alimentos3BaldeMERMELADA FRAMBUESA (GALON)MERMELADA FRAMBUESA (GALON) $ 14.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.774 $ 42.774
93131608
Servicios de suministro de alimentos64UnidadMARGARINA HORNEO 2.5 KG OLFOODMARGARINA HORNEO 2.5 KG OLFOOD $ 7.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.992 $ 492.992
Total Neto $ 958.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.121
TOTAL OC $ 1.140.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.