Orden de Compra. Nº662900-399-SE25 "PEDIDO 9452 - ARTICULOS DE ASEO/PAPEL - D-439 G.C"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-399-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9452 - ARTICULOS DE ASEO/PAPEL - D-439 G.C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9452 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación El Ocaso 365, Belloto Sur, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 53068,9
Dirección de Envío de la Factura El Ocaso 365, Belloto Sur, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2025
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico80Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 500 MTSPEDIDO 9452- D-439 ESCUELA GASPAR CABRALES DESPACHO A : EL OCASO 365 ESQUINA LA AGUADA - BELLOTO SUR- QUILPUE(FRENTE PLAZA BTO.SUR) $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.360 $ 151.360
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaTOALLA PAPEL 250 METROSPEDIDO 9452- D-439 ESCUELA GASPAR CABRALES DESPACHO A : EL OCASO 365 ESQUINA LA AGUADA - BELLOTO SUR- QUILPUE(FRENTE PLAZA BTO.SUR) $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.950 $ 127.950
Total Neto $ 279.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.069
TOTAL OC $ 332.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.