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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-11926-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
rvv Compra Pedido Alimentación No perecibles (café, champiñones, dulce, esencia, galletas) Mayo 2025 compra ágil: 1075337-738-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
72903 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA FAST FOOD E.I.R.L |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA HECTOR ALEJANDRO ZURITA ARANEDA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.756.276-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA FAST FOOD E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201707
| Sustitutos de Café | 60 | Unidad | ALI020233 CAFÉ DESCAFEINADO EN SOBRE
| CAFÉ DESCAFEINADO EN SOBRE STICK 1,8 GR |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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50101541
| Champiñones | 50 | kilogramo | AL0030005 CHAMPIÑONES CONGELADOS (SE SOLICITA TRANSPORTE REFRIGERADO, ADJUNTAR RESOLUCION)
| CHAMPIÑONES CONGELADOS 1KG |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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50192401
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | 40 | Unidad | ALI010130 DULCE DE MEMBRILLO
| DULCE DE MEMBRILLO 250 gr |
$ 1.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.800
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$ 58.800
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12164502
| Esencias o extractos | 10 | Unidad | ALI020234 ESENCIA DE VAINILLA 1 LITRO
| ESENCIA DE VAINILLA 1 LITRO |
$ 6.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.100
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$ 64.100
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50181909
| Galletas saladas | 20 | Unidad | ALI020171 GALLETAS DE ARROZ
| GALLETAS DE ARROZ 100 gr |
$ 2.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.200
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$ 48.200
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Total Neto
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$ 383.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.903
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$ 456.603
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.