Orden de Compra. Nº2583-1-AG26 "SMAPA-PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-39538-ESTUDIO DE COMPENSACIONES-generada por invitación a compra ágil: 2583-1069-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SMAPA-PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-39538-ESTUDIO DE COMPENSACIONES-generada por invitación a compra ágil: 2583-1069-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2444 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

-Envío de  documentos tributarios ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla:    dte@asyntec.com 

-Rut                                         69.070.900-7 

-Giro                                       Actividad de la Administración Pública en General 

-Dirección                             Av. 5 de Abril Nº0260 

-Forma de Pago                 Crédito  

-Fecha vencimiento         30 días después de la emisión de la factura 

-Ciudad                                 Santiago 

-Comuna                              Maipú 

- Indicar  de  Orden de Compra  

 -Escribir en una línea la glosa  SMAPA 

-Al momento de emitir una Factura, consignen el Código “F3100” en el campo RazonRef  del archivo XML del documento tributario. 

-No Facturar hasta tener la recepción conforme de la entrega física de mercaderías o servicio 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores y Com
Razón Social PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES, AUDITORES Y COMPAÑÍA LIMITADA
R.U.T. 81.513.400-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores y Com
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141501
Análisis de mercado1UnidadESTUDIO DE COMPENSACIONES PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SE ADJUNTA: SOLICITUD DE PEDIDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / FICHA ECONOMICA / FORMATO TÉCNICO PARA PROVEEDOR / INSTRUCTIVO.   $ 5.949.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.949.987 $ 5.949.987
Total Neto $ 5.949.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.949.987

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.