Orden de Compra. Nº2710-1401-AG25 "Mantenimiento y reparación de otras maquinas y equipos. MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS UAPO OFTALMO SEGUN OI 213-2025 DE CONVENIO RESOLUTIVIDAD. a compra ágil: 2710-1301-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-1401-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación de otras maquinas y equipos. MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS UAPO OFTALMO SEGUN OI 213-2025 DE CONVENIO RESOLUTIVIDAD. a compra ágil: 2710-1301-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 547200
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.A.P.E MANTENCIONES Y SSGG
Razón Social ELECTRÓNICA DANILO ANDRÉS PINO ESPINOZA E.I.R.L.
R.U.T. 77.605.911-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D.A.P.E MANTENCIONES Y SSGG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCION PREVENTIVA UNIDAD OFTALMOLOGICA (SE ADJUNTA MARCA EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE AUTOREFRACTOMETRO (SE ADJUNTA MARCA EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE PROYECTOR DE OPTOTIPOS (SE ADJUNTA MARCA EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE FOROPTERO (SE ADJUNTA MARCA EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCION PREVENTIVA CAMARA NO MIDRIATICA (SE ADJUNTA MARCA EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCION PREVENTIVA SPECTRALIS (SE ADJUNTA MARCA EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE LAMPARA DE HENDIDURA (SE ADJUNTA MARCA EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadFILTRO MATE (SE ADJUNTA MARCA EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 2.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 547.200
TOTAL OC $ 3.427.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.