Orden de Compra. Nº2322-659-SE25 "MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECINTOS MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-659-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECINTOS MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 AG 1-22-22 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 7871,32
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 83.716.300-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101506
Ángulos de aluminio2UnidadANGULOS LAMINADOS DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°203 PARA RECINTOS MUNICIPALES ANGULOS LAMINADOS $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
44121708
Marcadores2UnidadPLUMON MARCADOR DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°203 PARA RECINTOS MUNICIPALES PLUMON MARCADOR BLANCO METAL $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
47131502
Paños de limpieza2kilogramoTRAPOS MIXTO DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°203 PARA RECINTOS MUNICIPALES TRAPOS MIXTO $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
23171509
Soldadura1kilogramo SOLDADURA DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°203 PARA RECINTOS MUNICIPALES SOLDADURA $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
Total Neto $ 41.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.871
TOTAL OC $ 49.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.