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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3734-945-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO REPÁRACION CAMION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 292 Laja |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
95478,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 292 Laja |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ DI-REP |
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Razón Social |
JUAN LEONIDAS CAMPOS GRANDÓN
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R.U.T. |
15.211.869-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ DI-REP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Global | Cotizar servicio reparación Paquete de resortes trasero y fabricación, cambio de 4 hojas Camion Municipal, Mercedes Benz adjuntar cotización. | servicio reparación Paquete de resortes Camion Municipal CDSW-98 |
$ 502.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 502.521
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$ 502.521
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Total Neto
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$ 502.521
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.479
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$ 597.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.