Orden de Compra. Nº4157-878-AG25 "Materiales de aseo Tia Edith Jans Req 960303-28(646)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-878-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Tia Edith Jans Req 960303-28(646)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 25967,49
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAREMARC
Razón Social CAREMARC SPA
R.U.T. 76.431.105-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAREMARC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadLIMPIADOR DE PISO ESCELL CONCENTRADO MULTIUSO BIDON 5000ML UNIDAD   $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCLORO CONCENTRADO TREMEX 5% 5000 ML UNIDAD   $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
47131609
Magos para escobas o traperos15UnidadTRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX ALGODON DOBLE C/OJAL 50 X 45 CM UNIDAD   $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.275 $ 22.275
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 LITROS ROLLO 10 UNIDADES   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBOLSA DE BASURA IMPEKE PEQUEÑA 50X70 30 LITROS ROLLO 10 UNIDADES   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
14111703
Toallas de papel7PaqueteTOALLA DE PAPEL ELITE SABANILLA PLUS 48 METROS 2 ROLLOS UNIDAD   $ 3.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.606 $ 25.606
14111704
Papel higiénico14PaquetePAPEL HIGIENICO TORK BAJO METRAJE DONLE HOJA 50 METROS 4 ROLLOS 1 PAQUETE SEGUN COTIZACION N° 7884 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.860 $ 34.860
Total Neto $ 136.671
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.967
TOTAL OC $ 162.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.